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集团公司召开内部控制审计启动会
发布时间:2021年12月04日

  为进一步健全内部控制体系,提升公司法制化管理水平,12月2日下午,集团公司本部召开内部控制审计启动会。集团本部各部门负责人、内控负责人员、中介机构代表等共计10余人参会。

 

 

  会上,集团审计部王征陆介绍了开展内部控制审计的背景意义,内部控制审计总体思路和具体时间安排,就需要提供的资料清单等方面进行详细说明。集团审计部负责人袁彦喜指出,此次开展内部控制专项审计,是对集团公司各部门内部控制设计及运行的全面评价,以充分反映集团公司内部控制现状,检查并发现内部控制薄弱环节,要求本部各部门:一是高度重视,把内控审计作为一项重要工作来抓;二是积极配合,确保审计工作务期必成;三是加强协调,确保内控审计工作取得实效。